Kommunen har en solid og stabil økonomi med et højt serviceniveau og uændrede skatteprocenter. Det betyder en skatteprocent på 22,9 og en grundskyldspromille på 21,44, hvilket er det næstlaveste beskat-ningsniveau i landet. Dermed får kommunen et samlet skatteprovenu på 3,4 mia. kr. Heraf anvendes over 2,6 mia. kr. til service til borgerne og knap 0,2 mia. kr. til nye anlæg. Budgettet lever i alle budgetårene op til målsætningen om en kassebeholdning på mindst 100 mio. kr. Nedenfor er nævnt en række ændringer og nye initiativer, og i figuren er budgettet sat i forhold til en gennemsnitsborger.
Forbedring af skolernes udeområder
Kommunalbestyrelsen har afsat 3 mio. kr. i 2010 og 2 mio. kr. i 2011 til at forbedre skolernes udeområder, så adgangsområder og legepladser mv. bliver mere inspirerende og udviklende for børnene. Det er særligt på Toftevangsskolen, Sjælsøskolen, Trørødskolen og Vedbæk skole, at udeområderne får et løft.
Desuden er der afsat omkring 50 mio. kr. i 2010-2013 til større ombygninger og indvendig vedligeholdelse på skolerne.
Sund frokost i daginstitutionerne
På daginstitutionsområdet er der afsat omkring 6 mio. kr. i 2010 til at afslutte etableringen af køk-kenfaciliteterne, så alle børn i dagtilbud kan få et sundt frokostmåltid. Madordningen indføres gradvis. De børnehavebørn, der omfattes af frokostordningen i løbet af 2010, vil først blive omfattet af en forhøjet takstberegning, når madordningen indføres.
Børn og unge med særlige behov
Udgifterne til børn og unge med særlige behov er vokset væsentligt stærkere i 2008 og begyndelsen af 2009 end forudsat. Det er blandt andet udgifterne til anbringelser, der har været stigende. Kommunalbestyrelsen lægger vægt på, at der fortsat skal være gode forhold for børn og unge med særlige behov, samtidig med at udgiftsudvik-lingen styres. I 2010 får området et overgangsbeløb på 13 mio. kr.
Voksne med særlige behov
Som led i kommunens psykiatri- og handicapplan er det blandt andet besluttet, at der skal etableres et nyt bofællesskab for udviklingshæmmede. Der er afsat over 22 mio. kr. hertil i 2010 og 2011.
Flere plejeboliger til ældre
Kommunalbestyrelsen har besluttet, at kommunens ældre borgere gennemsnitligt højst må vente 3 måneder på at få en bestemt plejebolig. Dette mål bliver blandt andet opfyldt ved, at der opføres 50 plejeboliger ved Nordvanggård og 72 plejeboliger ved Byageren. Der er afsat over 250 mio. kr. hertil i 2010-2012. Desuden bliver plejehjemmet Hegnsgården renoveret for over 10 mio. kr. i 2010.
Sikker og tryg trafik
Kommunalbestyrelsen lægger stor vægt på sik-kerhed og tryghed i trafikken. I forlængelse af den betydelige indsats, der allerede er gjort, afsættes der yderligere 2 mio. kr. i både 2012 og 2013. Dermed er der i alt 14 mio. kr. til rådighed i 2009 til 2013. Der skal endvidere udarbejdes en plan for især gående og cyklende trafikanter.
Bedre idrætsfaciliteter
I de senere år er der gennemført omfattende in-vesteringer på idrætsområdet. I fortsættelse heraf er det besluttet at anvende 5 mio. kr., så renoveringen af Rundforbi Idrætsanlæg kan afsluttes i 2012.
Målrettet klimaindsats
I september vedtog kommunalbestyrelsen Klima- og Energipolitikken for Rudersdal Kommune. Et af målene heri er at reducere energiforbruget pr. m2 i kommunens egne bygninger og anlæg med 20 procent over 5 år. Det vil nedbringe de samlede kommunale CO2-udledninger med næsten 19 procent. For at nå målet er der afsat over 12 mio. kr. til energibesparelser i 2010-2013.
Budget 2010-2013 blev vedtaget ved kommunalbestyrelsens 2. behandling den 7. oktober 2009.
"Hovedpunkter i budgettet" (side 15) og Budgetoversigten (side 23) giver et hurtigt indblik i kommunens budget.
For hvert udvalg vises drifts- og anlægsbudgetter opdelt på udvalg og politikområder samt beskrivelser af kommunalbestyrelsens politik, mål og nøgletal for politikområdet. Endvidere er der en sammenligning af nøgletal for Rudersdal Kommune og nabokommunerne samt Gentofte Kommune.
I budgettets bilagsdel er der blandt andet en investeringsoversigt samt en oversigt over takster og gebyrer.
Via menuen til venstre kan du se de enkelte udvalgs budget for 2010.
Herunder finder du:
» Forord
» Indledning
» Vision og værdigrundlag
» Hovedpunkter i budgettet
» Generelle bemærkninger
» Budgetoversigt 2010-2013
» Likvid beholdning
» Befolkningsudvikling
» Nøgletalssammenligning
Fælles politikker
» Borgerinddragelsespolitik
» Borgerbetjeningspolitik
» Personalepolitik
» Udbudspolitik
Bilag
» Takster og gebyrer
» Mellemregning med forsyningsvirksomhed
» Vand og spildevandsforsyning
» Investeringsoversigt
» Her kan du se det samlede budget for 2010